广西壮族自治区钦州监狱2025年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分:钦州监狱2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
二、单位预算收入总体情况说明
三、单位预算支出总体情况说明
四、政府性基金预算支出情况说明
五、国有资本经营预算支出情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
七、机关运行经费安排情况说明
八、政府采购预算安排情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、预算绩效目标情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区钦州监狱2025年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
监狱是国家的刑罚执行机关,是依法对被判处死刑缓期两年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯执行刑罚的场所;监狱是国家机器的重要组成部分,是实行人民民主专政的重要工具。钦州监狱的主要职责是:
(一)贯彻党的方针、政策和有关法律法规,落实司法部、自治区司法厅和监狱管理局的决策、决定,保证党和国家监狱工作方针、政策正确执行。
(二)编制监狱工作的中长期规划和年度计划并负责组织实施。
(三)规划、使用和管理监狱的监管警戒设施、技术武器、通讯设备等,统筹规划和实施监狱的狱政、监管场所基本建设。
(四)依照《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》《中华人民共和国监狱法》的规定,对被判处有期徒刑的罪犯执行收押、刑罚和改造。
(五)依法监管罪犯。
(六)监狱对罪犯实行惩罚和改造相结合的原则,将罪犯改造成为守法公民。
(七)对罪犯的收押、调遣、释放进行规范管理。
(八)建立和完善狱内侦查体系,开展狱内侦查工作,实施对反改造分子和犯罪分子的惩处;做好防止突发性事件的预防和反暴劫狱工作。
(九)负责罪犯生活卫生管理工作,落实司法部规定的罪犯生活食物量标准,做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需品的供应;建立罪犯医疗机构,做好防病治病工作。
(十)负责监狱人民警察队伍建设、党的建设、共青团的建设以及离退休人员的管理工作。
(十一)制定监狱生产经营计划。
(十二)组织开展党风廉政建设和执法监督;组织监狱对外交流活动,承办上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
钦州监狱是隶属于广西壮族自治区监狱管理局的正处级行政机关,钦州监狱内设24个职能科室、12个监区、3个监狱直属机构、5个按规定设置的机构。分别是:
(一)职能科室:办公室、政治处、组织干部科、宣传科、狱政管理科、教育改造科、生活卫生技术装备科、狱内侦查科、刑罚执行科、劳动改造管理科、基建计划科、财务科、审计科、离退休人员工作科、保卫科、监察室、纪委办公室、信息化管理科、土地管理办公室、公司办公室、劳动人事科、生产科技科、市场营销科、公司财务科。
(二)监区机构:一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区、十一监区、十二监区。
(三)直属机构:警务督察队、后勤保障中心、特警队。
(四)按有关规定设置的机构:纪委、监察、工会、团委、妇委,使用机关编制。
第二部分:钦州监狱2025年部门预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位2025年收支总预算16,289.24万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。收入包括:一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位预算收入总体情况说明
2025年收入总预算16,289.24万元,较上年减少101.77万元,较上年减少0.62%,其中:
一般公共预算拨款14,770.28万元,占收入总预算90.67%,较上年减少363.73万元,减少2.40%。
财政专户管理资金收入1,328.96万元,占收入总预算8.16%,较上年增长141.96万元,增长11.96%。
其他收入190.00万元,占收入总预算1.17%,较上年增长120.00万元,增长171.43%,增长主要原因:一是日用百货利润提高,二是历年结转未纳入预算部分,今年全部纳入预算。
三、单位预算支出总体情况说明
2025年支出总预算16,289.24万元,较上年减少101.77万元,较上年减少0.62%。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
公共安全支出类科目12,438.16万元,占支出总预算76.35%,较上年增长87.94万元,增长0.71%。
社会保障和就业支出类科目1,913.41万元,占本年支出预算11.75%,较上年减少104.96万元,减少5.20%,包括:机关事业单位基本养老保险缴费1,047.67万元,机关事业单位职业年金缴费523.84万元,行政单位离退休341.90万元。
卫生健康支出类科目1,056.91万元,占支出总预算6.49%,较上年减少75.46万元,减少6.66%,包括:行政单位医疗616.53万元,公务员医疗补助440.38万元。
住房保障支出类科目880.76万元,占支出总预算5.41%,较上年减少9.29万元,减少1.04%,全部为单位缴存住房公积金。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
1.基本支出预算
基本支出预算12,647.28万元,占支出总预算77.64%,较上年减少9.73万元,减少0.08%,其中:
人员类项目支出预算11,020.84万元,占基本支出预算87.14%,较上年减少33.27万元,减少0.30%,其中:工资福利支出预算10,325.57万元,占基本支出预算81.64%,较上年减少67.47万元,减少0.65%;对个人和家庭的补助预算695.27万元,占基本支出预算5.50%,较上年增长34.2万元,增长5.17%。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算1,626.44万元,占基本支出预算12.86%,较上年增长23.54万元,增长1.47%。
2.项目支出预算
项目支出预算3,641.96万元,占支出总预算22.36%,较上年减少92.04万元,减少2.46%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2025年预算无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2025年预算无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算52.05万元,同口径比2024年减少2.17万元,下降4.00%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0.00万元,同比无变化。
(二)公务接待费2025年预算安排19.20万元,比上年减少0.80万元,下降4.17%。减少的主要原因是根据财政要求压减三公经费。
(三)公务用车购置及运行费2025年预算安排22.61万元,比上年减少1.37万元,下降5.71%。均为公务用车运行维护费,减少的主要原因是根据财政要求压减三公经费。
七、机关运行经费安排情况说明
2025年钦州监狱机关运行经费一般公共预算1,626.44万元,较上年增长23.54万元,增长1.47%。其中办公费81.00万元,印刷费5.00万元,水费35.00万元,电费70.00万元,邮电费94.56万元,差旅费152.00万元,维修(护)费135.00万元,培训费10.24万元,公务接待费19.20万元,工会经费146.79万元,福利费45.00万元,公务用车运行维护费22.61万元,其他交通费用506.58万元,其他商品和服务支出303.45万元。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额1,924.37万元。其中:货物类采购1,622.41万元、工程类采购170.00万元、服务类采购131.96万元。
九、国有资产占用情况说明
车辆占用情况
2025年车辆编制数11辆,实有数为9辆,具体为:
(1)应急和机要通讯车编制数2辆,实有数1辆。
(2)老干部服务用车编制数1辆,实有数1辆。
(3)一般执法执勤用车编制数5辆,实有数5辆。
(4)执法执勤特种专业技术用车编制数3辆,实有数2辆。
(5)特种专业技术用车编制数0辆,实有数0辆。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目31个,预算资金3,641.96万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
新建内防攀爬隔离网工程 |
170.00 |
消除安全隐患,确保监狱安全稳定。 |
习艺楼执勤室门禁设备采购 |
29.80 |
完善监狱门禁设施建设,保障监管安全。 |
亲情电话通讯侦听系统 |
60.00 |
提高安全事件预警及时性,以便随时查询。 |
第三部分:名词解释
一、一般公共预算拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。
八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要是根据自治区及地方规定,按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):主要是根据自治区及地方规定,按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。
第四部分:广西壮族自治区钦州监狱2025年预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)
十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11表)
上述报表详见附件。
关联文件: