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    广西壮族自治区中渡监狱2025年单位预算公开

    2025-02-20 17:30     来源:广西壮族自治区监狱管理局
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    广西壮族自治区中渡监狱2025

    单位预算公开

    第一部分:单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

    第二部分:广西壮族自治区中渡监狱2025年单位预算情况说明

    一、单位收支总体情况说明

    二、单位收入总体情况说明
    三、单位支出总体情况说明
    四、财政拨款收支总体情况说明
    五、一般公共预算支出情况说明
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
    八、政府性基金预算支出情况说明
    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、其他重要事项情况说明
    第三部分:名词解释

    第四部分:广西壮族自治区中渡监狱2025年单位预算公开报表

    一、单位收支总体情况表(预算公开01表)

    二、单位收入总体情况表(预算公开02表)

    三、单位支出总体情况表(预算公开03表)

    四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)

    五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)

    六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表(预算公开07表)

    八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)

    九、国有资本经营预算支出情况表(预算公开09表)

    十、自治区本级项目绩效目标公开表(预算公开10表)

    十一、对下转移支付项目绩效目标公开表(预算公开11

    第一部分:单位概况

    一、主要职能

    我单位是国家刑罚执行机关,《中华人民共和国监狱法》第2条明确规定:“监狱是国家的刑罚执行机关。依照刑法和刑事诉讼法的规定,被判处死刑缓期二年执行、无期徒刑、有期徒刑的罪犯,在监狱内执行刑罚。”我国监狱的任务是惩罚罪犯、改造罪犯和组织罪犯从事生产劳动,完成一定的经济任务。单位主要部门职责:

    (一)贯彻党的方针、政策和国家的法律法规,落实司法部、自治区司法厅和自治区监狱管理局的决策、决定,保证党和国家的监狱工作方针、政策的正确执行。

    (二)依照《中华人民共和国刑法 》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国监狱法》的规定,对被判处有期徒刑、无期徒刑、死刑缓期两年执行的罪犯执行收押、刑罚和改造。

    (三)监狱坚持惩罚与改造相结合,以改造人为宗旨的工作方针,将罪犯改造成为守法公民。

    (四)依法监管罪犯,根据改造罪犯的需要,制定罪犯的教育改造计划、措施,组织对罪犯进行思想、文化、技术、集体、个别、社会帮教、劳动技能等教育改造活动,配合做好刑释人员的安置工作。

    (五)安排落实各时期监狱的政工、改造、生产、安全等工作任务,并制定奖惩办法和管理规定,组织协调监狱的各项工作。解决监狱工作中存在的各种问题,确保监狱各项工作的正常运转。

    (六)组织和指导监狱相关部门对罪犯收押、释放、减刑、假释及暂予监外执行、奖惩、调遣等工作;受理罪犯的申诉、控告、检举;落实监狱的安全防范措施和对罪犯直接管理的有关规定,防止罪犯脱逃、狱内重(特)大恶性案件、重大疫情、生产安全事故的发生,确保监狱的安全与稳定。

    (七)负责罪犯生活卫生管理工作,落实司法部规定的罪犯生活实物量标准,做好罪犯生活费的管理、使用和生活必需物品的供应;建立罪犯医疗机构,做好防病治病工作。

    (八)负责监狱人民警察队伍建设、党团建设和离退休警察的管理工作;管理监狱人事及机构编制工作。

    (九)负责监狱人民警察警务督察和政治思想教育工作。

    (十)负责监狱案件检查、审理、执法督查和反腐倡廉教育,对监狱生产经营、基本建设、资金使用等经济活动进行审计。

    (十一)组织监狱对外交流活动,承办自治区监狱管理局和上级业务部门交办的其它事项。

    二、机构设置情况

    单位是自治区监狱管理局下属的全额预算行政单位。监狱内设置二十个职能科室、三个直属机构、十个监区,分别为:政治处、办公室、组织干部科、刑罚执行科、狱政管理科、狱内侦查科、劳动改造管理科、教育改造科、生活卫生科、基建计划科、财务科、宣传科、审计科、保卫科、离退休人员工作科、监察室、信息技术装备科、公司办公室、劳动人事科、公司财务科、生产经营科、纪委办公室、警务督察队、后勤保障中心、特警队一监区、二监区、三监区、四监区、五监区、六监区、七监区、八监区、九监区、十监区(刑罚办案中心);另按有关规定设置纪委工会、团委、妇委等必设机构

    第二部分:广西壮族自治区中渡监狱2025年单位预算情况说明

    单位预算收支增减变化情况说明

    我单位收入17,846.98万元,总支出17,846.98万元。总收入较上年减少263.06万元,下降1.45主要原因在于一般公共预算收入较上年下降3.42、财政专户管理资金收入较上年增长23.20%、单位资金收入较上年下降33.33%。总支出较上年减少263.06万元,下降1.45%,主要原因在于一般公共预算收入较上年下降3.42、财政专户管理资金收入较上年增长23.20%、单位资金收入较上年下降33.33%。

    二、单位预算收入总体情况说明

    我单位总收入17,846.98万元,较上年减少263.06万元,下降1.45其中:

    一般公共预算收入16,076.06万元,较上年减少568.98万元下降3.42下降的主要原因一是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等基数减少,引起工资福利财政拨款收入相应减少;二是人员减少,引起相应收入减少

    财政专户管理资金收入1,730.92万元,较上年增加325.92万元,增长23.20增加主要原因是监狱局统筹安排的资金收入较上年有所增加

    其他收入40万元,较上年减少20万元,下降33.33%

    减少主要原因:罪犯个人狱内消费实行按档分级限额消费管理

    单位支出总体情况说明

    我单位总支出17,846.98万元,较上年减少263.06万元,下降1.45%,其中:

    (一)按支出功能分类科目划分,分为四类,其中:

    1.公共安全支出类科目13,556.15万元,占支出总预算75.96%,较上年增加113.96万元,增长0.85%。

    2.社会保障和就业支出类科目2,221.84万元,占支出总预算12.45%,较上年减少145.88万元,下降6.16,包括:机关事业单位基本养老保险缴费支出1,176.14万元机关事业单位职业年金缴费支出588.07万元行政单位离退休457.63万元

    3.卫生健康支出类科目1,095.07万元,占支出总预算6.14%,较上年减少173.80万元,下降13.70%。包括:行政单位医疗预算633.04万元,公务员医疗补助预算462.03万元。

    4.住房保障支出类科目973.92万元,占支出总预算5.45%,较上年减少57.34万元,下降5.56全部为单位缴存住房公积金

    (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

    1.基本支出预算14,106.06万元占支出总预算79.04%,较上年526.98万元,下降3.60%,其中:

    人员类项目支出预算12,344.05万元,占基本支出预算87.51%,较上年减少501.34万元,下降3.90%。其中:工资福利支出预算11,487.39万元,占基本支出预算81.44%,较上年522.76万元,下降4.35%;对个人和家庭的补助预算856.66万元占基本支出预算6.07较上年增加21.42万元,增长2.56%。

    运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算1,762.01万元,占基本支出预算12.49%,较上年减少25.64万元,下降1.43%。

    2.项目支出预算3,740.92万元,占支出总预算20.96%,较上年增加263.92万元,增长7.59%。其中:

    商品和服务支出1,055.38万元,较上年减少887.25万元,下降45.67%;对个人和家庭的补助1,989.51万元较上年增加579.51万元,增长41.10%;资本性支出696.03万元,较上年增加601.03万元,增长632.66%。

    政府性基金预算支出情况说明

    我单位2025年预算无政府性基金预算

    、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2025年预算无国有资本经营预算。

    、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

    我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算47.28万元,同口径比2024减少2.17万元,下降4.39%,具体如下

    (一)因公出国(境)2025年预算安排0万同比无变化

    (二)公务用车购置运行费2025年预算安排29.18万元,比上年减少1.37万元,下降4.48%。其中:

    1.公务用车购置费2025年预算安排0万元,与上年持平

    2.公务用车运行维护2025年预算安排29.18万元,比上年减少1.37万元,下降4.48%。减少的主要原因是坚决贯彻落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业

    (三)公务接待费2025年预算安排18.10万元,比上年减少0.80万元,下降4.23%减少的主要原因是严格落实“三公”经费文件要求,厉行节约,反对铺张浪费。

    七、机关运行经费安排情况说明

    我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算1,762.01万元,较上年减少25.64万元,下降1.43%,减少的主要原因是:1.坚决贯彻落实过紧日子要求,厉行节约办一切事业。2.人员减少,相对应的运行经费收入减少。

    八、政府采购预算安排情况说明

    我单位2025年政府采购预算总金额1,992.61万元。其中:货物类采购1,716.21万元、服务类采购40.40万元、工程类采购236.00万元。

    集中采购预算160.97万元,占政府采购预算8.08%,较上年增加43.99万元,增长37.60%;分散采购预算1,831.64万元,占政府采购预算91.92%,较上年增加170.04万元,增长10.23%。

    政府采购资金类型:一般公共预算拨款1,503.53万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金489.08万元。

    九、国有资产占用情况说明

    2025年车辆编制数18辆,实有数为17辆,具体为:

    一)机要通信和应急用车编制数2辆,实有数2辆。

    二)离退休人员生活用车编制数1辆,实有数1辆。

    三)一般执法执勤用车编制数12辆,实有数12辆。

    四)执法执勤特种专业用车编制数3辆,实有数2辆。

    十、预算绩效目标情况说明

    (一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目35个,预算资金3,835.94万元;对下转移支付项目0个,预算资金0.00万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

    (二)重点项目预算绩效目标说明。

    项目名称

    预算数(单位:万元)

    绩效目标

    一、二、四监区及罪犯伙房低压电缆工程

    245.02

    通过对一、二、四监区及罪犯伙房低压电缆改造,解决当前我监狱用电超负荷的隐患问题,更好地防范监管安全事故。

    第三部分:名词解释 

       一、一般公共预算收入自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、其他收入除上述“一般公共预算收入”以外的收入。

    、基本支出为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    、项目支出在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)主要用于行政单位按规定提取的离退休人员定额公用经费、离退休人员生活补助、退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助等支出。

    、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)主要用于支付行政单位在职人员的单位养老保险费用。

    、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)主要用于支付行政单位在职人员单位职业年金费用。

    十、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)主要是根据自治区及地方规定,按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

    、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)主要是根据自治区及地方规定,按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

    、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金主要是按照国家统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

    第四部分:广西壮族自治区中渡监狱2025年单位预算公开报表

    见附件


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